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最新税务政策解读、税收筹划及风险管控

课程编号:23732

课程价格:¥21000/天

课程时长:1 天

课程人气:233

行业类别:行业通用     

专业类别:管理技能 

授课讲师:胡冬梅

  • 课程说明
  • 讲师介绍
  • 选择同类课
【培训对象】


【培训收益】
了解最新的税务政策并能掌握自如 树立风险意识,解读税务相关新政新规 掌握税务稽查动态,提升相关税务筹划能力 了解防范税务风险措施,提升税务工作实务应用

一、2020年最新税收优惠政策解读
1、增值税纳税人身份的优惠政策
2、支持疫情防控增值税免税的延期
3、小型微利企业所得税延缓缴纳
4、电影等行业税费支持政策
5、社保与人力资源优惠及金融扶持
二、新老政策贯通,选择好与企业最适配的税收优惠政策
1、可选用的政策优惠罗列与筛选
2、税收政策的绝对与相对筹划
3、综合考量全税种全方位测算
4、三大税种综合案例解析
5、与上下游的议价能力及筹划空间限制
三、金三时期的税务筹划如何规避税务风险
1、不要从发票上乱做文章,
2、不是单纯为了减少税款为目的
3、正确恰当的利用税收优惠政策来纳税筹划
四、税收风险的观念认识及筹划基础性问题
1、纳税筹划不能仅仅依靠财务部门
2、企业纳税筹划人员应具备的素质
3、业财税融合基础上的税务筹划
4、税医思维--合同控税,扫清税务地雷
5、提高税收知识培训频次-业、财、法、税通盘串联
五、税收筹划的具体思路
1、根据不同税种的特点,采用的筹划方法;
2、针对不同的税收要素,运用不同的筹划技术;
3、全面考虑经济活动不同方案的税负差异进行巧妙安排;
4、针对国内外不同地域税负差别筹划
5、税法规定的纳税义务发生时间筹划
六、税收筹划方法和新思维策划实务
1、巧签合同控税,税负率及风险对比(案例解析)
2、“三流一致”与虚开发票(案例解析)
3、合同签订中不同项目分拆(案例解析)
4、合同项目的分拆与征收方式的匹配(案例解析)
5、不改变业务实质的顺序变通(案例解析)
6、跨期业务迟延纳税风险识别(罚款及滞纳金代价测算)
7、房屋租赁合同的涉税条款比对(案例解析) 

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