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企业所得税汇算清缴实务与最新政策讲解

课程编号:61677

课程价格:¥18000/天

课程时长:2 天

课程人气:6

行业类别:不限行业     

专业类别:税务筹划 

授课讲师:池东

  • 课程说明
  • 讲师介绍
  • 选择同类课
【培训对象】
总经理、副总经理、业务经理、财务经理及财务人员等

【培训收益】
能够掌握汇算清缴对企业的影响,补缴税款的影响及提升汇算清缴的认知。 学会并运用未雨绸缪(业务筹划方法)是汇算清缴质量的保证。 掌握并运用汇算清缴操作要点,抓本质,有目标,有技巧灵活处理各项税前扣除业务。 会运用一般程序和方法进行汇算清缴,保质保量完成。 同时提供并让企业学会运用几个企业所得税指标模型进行业务处理。

 一、汇算清缴对企业的影响?
1、汇算清缴的意义及作用。
2、企业所得税筹划的正确思维和技巧
3、征收方式的影响
4、公司性质的影响
以上通过具体业务案例进行说明和讲解
二、企业所得税汇算清缴政策要点
1、汇算清缴的程序及要求。
2、收入类政策
3、成本类政策
4、税前列支类政策
5、优惠类政策
6、关联交易类政策
7、跨年度及疑难问题处理
以上通过表格模板形式进行操作和互动
三、企业进行汇算清缴的办法技巧、注意事项、思路分析
1、金四系统的特点及企业所得税问题的警示
2、日常应建立哪些规范的制度以保证公司的利益
a.合同与收入
b.成本与存货
c.费用与资料
d.关联与谋划
e.问题与预测
f.以上通过模板、格式进行操作和互动
3、 汇算清缴中的操作技巧
a.收入的的调整
b.成本的调整
c.费用的调整
d.特别事项的调整
e.容易被忽视的事项调整
以表格列举的方式结合企业实际问题进行互动
4、收入中忽视的问题
a.成本中忽视的问题
b.费用中忽视的问题
以稽查案例进行讲解
5、重点关注的问题
a.研发费用的加计扣除疑难问题及涉税风险
b.财产损失的中的疑难问题及涉税风险
c.开办费选择(一次性或长期待摊费用处理)
d.固定资产折旧的选择
固定资产投入使用但仍未取得发票的?
购进的加强管理如财务软件的扣除?
工资及各项的扣除要求
广告费支出的政策规定
其他历史疑难杂症的处理
四、常规操作复盘与反思
1、正确的汇算清缴思路与方法(重点)
2、汇算清缴的步骤及模型分析,明确汇算清缴的操作要领
五、若干所得税政策解读
1、最新的及变化的一些政策进行讲解解(穿插与前面四类问题中)
六、现场对企业普遍存在的难点问题进行交流与讨论、解决办法

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