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企业年底关账之风险防范与税收筹划课程大纲

课程编号:28662

课程价格:¥21000/天

课程时长:2 天

课程人气:475

行业类别:行业通用     

专业类别:管理技能 

授课讲师:赵小红

  • 课程说明
  • 讲师介绍
  • 选择同类课
【培训对象】


【培训收益】


一、最新政策解析
1、增值税电子专用发票试点新政
2、防控新冠肺炎系列相关增值税、企业所得税、个税的税收优惠政策
3、西部大开发政策延续、海南自贸港、上海自贸区税收优惠
4、转小规模纳税人政策
……
二、税务稽查
1、2020年最新稽查动向
2、企业直接被稽查的主要原因?
3、案例解析税务稽查方法
4、两个听话会计的悲惨故事
5、案例解析:企业资产与个人资产混同有多可怕!
6、案例剖析:财务报表科目隐藏的税务风险;
7、两个简单的会计分录引发的税务风险;
8、隐藏在保险柜里的秘密;
9、大额咨询费背后的故事
10、由一起印花税稽查案例引起的印花税常见纳税风险分析

三、关账注意事项
1、固定资产没有发票是否可以入账?是否可以计提折旧?
2、往来账款是否及时清理?预收占收入的比例您是否关注?有什么风险?
3、年末已支付但一直未收到发票的业务应如何正确处理?汇算清缴时仍未收到发票的业务怎么办?
4、关账前,应付职工薪酬出现贷方余额应注意哪些问题?
5、长期未结转的在建工程应注意的问题存在哪些风险?
6、检查应交税费是否有落项?
7、发票问题大检查,通过哪些信息检查票据的合规性?发票不合规的风险在哪里?案例解析:发票备注栏应关注的信息。
8、什么情况下白条可以作为税前扣除的凭证?
9、享受税收优惠注意事项,优惠政策事项是否需要去税局备案?
10、案例解析:企业是否缴纳了冤枉税?如何正确看待不征税收入?
11、案例解析:税会差异、税税差异。

四、税收筹划布局
1、纳税筹划的特征
2、企业纳税筹划思路分享
3、纳税筹划常见误区分析
4、企业投资之初税收筹划(公司类型、注册地、母子公司、总分公司的选择等)
5、租金收入税收筹划
6、小型微利企业税收筹划
7、固定资产一次性扣除筹划
8、合同签订层面的税收筹划
9、混合销售与兼营筹划点分析
10、业务招待费、广宣费纳税筹划要点
11、股权架构相关纳税筹划案例分析
12、企业股权转让及自然人股权转让的风险及税收筹划
13、两套账并一套账过渡期间需要注意的问题
14、巧解AB账风险,如何不用两套账也能安全节税?
15、企业账上的大量未分配利润如何做纳税规划更合适?
16、税收洼地是否合法?
17、企业成本票不足的纳税规划? 

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