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股份制银行稽查案例解析---银行财税问题解决方案运用

课程编号:61667

课程价格:¥18000/天

课程时长:2 天

课程人气:5

行业类别:不限行业     

专业类别:财务管理 

授课讲师:池东

  • 课程说明
  • 讲师介绍
  • 选择同类课
【培训对象】
总经理、副总经理、人事及业务经理、财务经理及财务人员等

【培训收益】
掌握和说出税务筹划的要点及事前、事中、事后筹划技巧对税款的影响 学会运用几种方法分析银行经营中的税务风险识别 引导学员学会解决银行经营中的一些涉税风险难题的三大技巧 了解税务稽查流程和选案的逻辑,掌握应对税务稽查的一些必备技巧

 一、金税四期下税务管理有什么特点
1、数电电发票平台介绍
数电发票的特点
传统发票、电子发票、税控发票的区别
案例:发票使用中的风险点及案例讲解
2、讨论税务形势及金四监管下,学员企业的风险有哪些问题
启发式进行引导
互动:分组或提问方式进行,将问题收集

二、某银行2022年度的税务稽查底稿问题
1、银行涉及缴纳的税种有哪些
主要税种补税情况分析:增值税、企业所得税、印花税及个人所得税分析
2、银行的各项业务的一般性财税问题
(1)负债业务涉及的增值税、企业所得税及印花税问题
(2)借款的利息支出的税务问题
(3)资产业务涉及的税费及发票问题,增值税收入与企业所得税收入差异问题
(4)利息收入的减免税优惠政策
(5)总分机构的企业所得税的分摊问题
(6)银行资管产品运营业务涉税问题
(7)中间(表外)业务的涉税问题
(8)银行代扣代缴涉税问题
(9)银行的增值税进项税额的抵扣问题
3、银行企业所得税问题?
(1)接受政府或股东划入资产的所得税处理
(2)税前扣除原则和范围、项目和标准问题(重点涉及各项费用的问题较多)
(3)不能税前扣除的项目有哪些
(4)银行投资资产的涉税问题
(5)资产损失的税前扣除问题
(6)涉及重组业务的所得税处理问题
(7)银行抵债资产的税务处理问题
4、银行的其他税种问题(如房产税、土地使用税等)
5、银行涉及的税收优惠政策分析
(1)涉及的增值税优惠政策有哪些
(2)涉及的企业所得税优惠政策有哪些
6、银行涉及的个人所得税问题
7、银行涉及的发票问题

三、案例小结银行的各项风险问题
1、企业费用列支财税问题
2、企业征税收入与免税收入的区分问题
3、印花税问题汇集。
4、职工福利发放问题
5、资产类处理的财税问题
涉及的增值税优惠政策有哪些
涉及的企业所得税优惠政策有哪些

四、如何应对税务稽查
稽查选案的特点和风险在哪里
(1)哪些问题易引起税务稽查的关注
(2)企业日常经营中如何预防
(3)应对稽查的六个标准步骤和方法
案例:通过稽查中的若干案例风险点

五、问题与交流(解决银行财税风险点的方案)
现场对企业普遍存在的难点问题进行交流和分析
针对企业财税内控需改善的难点和问题的解决办法进行

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