相关热门文章
- HR必读:岗位说明书,该怎么编写?
- 项目章程及项目范围说明书模板
- 行政管理部经理职务说明书
- 人事服务专员岗位说明书
- 战略规划专员职务说明书
- 后勤管理部经理职务说明书
- 会计管理部经理职务说明书
- 人事服务经理职务说明书
- 战略企划经理职务说明书
- 行政中心总监职务说明书
相关热门内训课程
- 商业银行财务管理与内控机制
- 总裁研修:流程管理与内控
- 人力资源规划与职位分析说明书撰写之
- 企业关务内控与跟单管理
- 实施内控,解决风险
- 烽火党建沙盘 课程说明书
- 新经济形势下人力资源规划与组织设计
- 国有企业合规、内控与全面风险管理
- 国有企业法律风险与内控合规管理
- 工作分析与岗位说明书编写
相关热门公开课程
内控审计专员职务说明书
岗位名称 |
内控审计专员 |
岗位编号 |
|
所属部门 |
内控审计部 |
|||||||
直接下属 |
|
间接下属 |
|
直接上级 |
内控审计经理 |
|||||||
岗位概要 |
||||||||||||
任职 条件 |
必备知识 |
知识要求 |
本科及以上学历,审计、金融管理、法律事务等相关专业,对内行审计比较了解,并具备较强的内控审计知识,熟练掌握内控审计工作流程和专项业务知识 |
|||||||||
其他技能 |
熟练用使用办公软件,掌握网络信息化基本技能,包括OA系统等的使用,受过内控审计、风险管理方面的专业培训 |
|||||||||||
工作经验 |
三年以上工作经验,一年以上内控审计工作经验 |
|||||||||||
业务范围 |
熟悉国家相关法律法规,以及国家、行业相关标准、政策;了解行业发展方向及同行业内控审计工作的相关情况;熟知本行业的内控审计管理体系及相关制度 |
|||||||||||
能力素质 |
有良好的风险导向、问题解决能力,能够快速掌握新知识并加以运用;具备独立实施风险控制及风险管理审计工作能力,对风险以及事故具备应变能力,心理素质良好,思维清晰敏锐,有较强的抗压能力 |
|||||||||||
岗位目的 |
协助内控审计经理,负责公司的内控审计工作 |
|||||||||||
沟通关系 |
对内沟通 |
内控审计部经理、各职能部门相关人员 |
||||||||||
对外沟通 |
上级内控审计机关、税务机关、会计事务所等 |
|||||||||||
职责范围 |
负责程度(“”) |
考核标准 |
||||||||||
支持 |
部分 |
全责 |
||||||||||
1.根据风险管控体系要求,完善、执行风险管理措施 |
|
|
|
公司风险内控管理措施落实率达 % |
||||||||
2.负责调查、评价内部风险管控机制的运行效果,并对风险管控措施的有效性进行评价 |
|
|
|
内控审计项目风险管控措施落实率达 % |
||||||||
3.对内控审计报告中的建议或整改意见落实情况进行跟踪回访,并定期进行后续评估 |
|
|
|
内控审计报告中意见落实情况评估不低于 分 |
||||||||
4.协助内控审计经理定期撰写或编辑行业预警、行业指引和宏观经济周期分析,作为业务部门操作参考 |
|
|
|
相关分析报告的编制完善率达 % |
||||||||
5.根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向部门领导汇报 |
|
|
|
向上级部门汇报工作及时率达 % |
||||||||
6.遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管内部审计工作底稿及资料 |
|
|
|
资料泄露次数为0 |
||||||||
7.协助部门领导跟进重大内控审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计 |
|
|
|
专项内部控制审计工作落实率达到 % |
||||||||
8.积极参与内控审计相关业务知识、技能的学习和培训,不断提升业务水平 |
|
|
|
各项培训结果的合格率达到 % |
上一篇 : 内控审计经理职务说明书
下一篇 : 营销中心总监职务说明书