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新形势严监管下 汇算清缴实操宝典与纳税风险防范

课程编号:28501

课程价格:¥29000/天

课程时长:2 天

课程人气:239

行业类别:行业通用     

专业类别:管理技能 

授课讲师:夏倩

  • 课程说明
  • 讲师介绍
  • 选择同类课
【培训对象】
财务总监、财务经理、税务经理、税务主管、财务主管及其他各级财务人员

【培训收益】
系统学习收入、成本、费用等税前扣除项目,税收优惠政策和如何办理优惠,最终确定应税所得额和税额。 针对一些特殊政策进行了讲解陈述,诸如房地产开发经营、企业重组并购、反避税调整等,以适应不同企业的特殊需求。 完整阐述了企业所得税汇算清缴的全过程,在操作指引中,结合实务解惑、经典案例、行业快讯、相关阅读等,让大家从不同角度理解最新企业所得税政策及汇算清缴的处理过程。

1. 2018年以来税收新政及税收优惠回顾
1.1关于增值税
1.2关于所得税
1.3关于个税
2.税会差异分析
2.1 纳税行为总原则
2.2 八大会计行为涉及到的纳税风险案例讲解
2.2.1 股权转让涉及的税收
2.2.2 企业清算过程中涉及到的税收
2.2.3 资金借贷涉及的税收
2.2.4 租赁业务涉及的税收
2.2.5 接受非货币性捐赠涉及的税收
2.2.6 无形资产研发过程中涉及的税收
2.2.7 分期收款销售货物涉及的税收
2.2.8 政府补助涉及的税收
2.2.9 房地产开发涉及到的税收
3. 所得税汇算清缴的重点难点与新变化
3.1 税法对收入的认定
3.1.1 哪些是不征税收入
3.1.2 哪些是免税收入
3.2 税法对费用损失扣除范围及标准的认定
3.2.1 税前扣除项目的总原则
3.2.2 税前扣除项目的范围
3.3 重点扣除项目规则讲解
3.3.1 工资薪金支出(含股权激励)
3.3.2 社保
3.3.3 贷款利息
3.3.4 业务招待费
3.3.5 广告费与业务宣传费
3.3.6 租赁费
3.3.7 总机构分摊的费用
3.3.8 损失
3.3.9 佣金与手续费
3.4 不得税前扣除的项目讲解
3.5 亏损弥补年限(含税筹)
课堂练习:手把手教会你年终所得税汇算清缴攻略
4 最新税筹方案解密
4.1 总分机构缴纳税款方法
4.2 境外(国外)已纳税额境内抵减
4.3 合伙企业所得税的征收原则 

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