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纳税筹划的策略及风险防范

课程编号:28136

课程价格:¥19000/天

课程时长:2 天

课程人气:308

行业类别:行业通用     

专业类别:管理技能 

授课讲师:丁晓莲

  • 课程说明
  • 讲师介绍
  • 选择同类课
【培训对象】
高级管理人员、财务总监、财务经理、财务主任、会计主任等

【培训收益】
1、掌握纳税筹划对企业的实际影响  2、案例解析纳税筹划的主要方法 3、掌握采购业务的选择与筹划方式  4、理清税法与合同法对生产性企业采购业务的影响  5、案例解析产销规模对采购筹划业务的制约与影响 6、案例解析纳税筹划的实际应用

一、纳税筹划的定位 
1、纳税筹划就是管理税收成本 
2、税收制度与纳税筹划相互依存 
二、纳税筹划的目标 
1、实现税负最小化 
2、股东权益最大化 
3、公司股价最大化 
4、涉税风险最小化           
三、纳税筹划的运作空间 
1、税收利益的主观空间 
2、税收制度的客观空间 
3、税收筹划优化的技术空间
四、税收优惠工具运用及纳税模式创新
1、将“加计扣除”变为“加倍扣除” 
2、从稽查案例中探索纳税创新方案 
3、委托运输模式的创新 
4、纳税模式创新—重组商业元素
5、“互联网+”纳税模式创新
6、押金经济+互联网金融
7、未来纳税筹划的创新方向
五、案例解析纳税筹划的主要方法
1、利益转换 
2、转让定价法
3、损益转移法 
4、税差空间 
六、企业不同阶段下纳税筹划实务
1、公司设立阶段——经营模式的选择 
2、利用“无差别平衡点增值率”进行税筹抉择 
3、“品牌制造商+专卖店”经营模式的筹划策略 
4、公司经营阶段——采购供应商的选择 
5、投资退出阶段——股权转让方式的选择 
6、总结纳税筹划方案在实务中的具体应用
七、资本运作及税收筹划
1、IPO上市、新三板、借壳上市、挂牌、转增
2、组织架构设计、股权转让、资产重组
3、融资、贷款、投资、分红、增资、引进投资者
4、业务模式、纳税创新
八、企业纳税筹划风险识别与防范
1、企业纳税风险概述 
2、控制纳税筹划风险的核心思想
3、价格“偏低”和“偏高”
4、“不合理低价”的风险
5、“不合理高价”的风险
6、“不确定性”风险 
7、日常经营中的筹划风险
8、纳税筹划思维建立 

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