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汇算清缴

课程编号:61847

课程价格:¥16000/天

课程时长:2 天

课程人气:10

行业类别:不限行业     

专业类别:财务管理 

授课讲师:张军

  • 课程说明
  • 讲师介绍
  • 选择同类课
【培训对象】
企业财务人员

【培训收益】
了解掌握汇算清缴工作基本内容、流程; 了解掌握现行税收优惠政策,合法合规降低税负; ; 在处理税会差异的汇算清缴工作中提升认知。

 第一章、 什么是所得税汇算清缴工作?
税会差异
根据汇算清缴工作主体不同的分类
不同主体汇算清缴工作的特点
案例:实务工作中遇到对税会差异的奇葩理解
第二章、法人组织的所得税汇算清缴
应纳税所得额的计算
收入总额确认的要点
一般收入的确认
特殊收入的确认
资产处置收入
相关收入实现的确认(时间与金额)
不征税收入
免税收入
案例:汇算清缴实务工作中疑难案例二件
第三章 企业所得税税前扣除原则
权责发生制原则
配比原则
合理性原则
案例:三大原则的实务案例分析
第四章、企业所得税税前扣除范围
成本
费用
税金
损失
其它支出
案例:四个实务案例分享分析
16个具体税前扣除项目及标准
不得扣除的项目
亏损弥补
年度亏损弥补
筹办期亏损问题
第五章 税收优惠
企业所得税相关现行主要优惠政策
免税收入
免征与减征优惠
高新技术企业优惠
小型微利企业优惠
加计扣除优惠
案例:实务案例分析分享二件
加计扣除优惠
创投企业优惠
减计收入优惠
环保设备抵减应纳税额
其他
讨论、分析: 汇算清缴工作中的五个疑难案例
第六章 非法人组织个人所得税汇算清缴(视课程时间而定是否专讲)
个人独资企业、合伙企业、个体工商户的生产经营所得
税率
计税方法
案例:个人所得税汇算清缴的风险
第七章、企业所得税汇算清缴基础表格
企业基础信息表
年度纳税申报表(A类)
纳税调整项目明细表
职工薪酬支出及纳税调整明细表
资产折旧摊销及纳税调整明细表
企业所得税弥补亏损明细表
减免企业所得税优惠明细表
案例:具体填报案例四件
第八章、企业所得税汇算清缴工作流程
年终规划筹划
了解所得税政策变化
整理调整事项
税收专项审批或备案
填写申报表并申报
结清税款
调账
第九章、汇算清缴工作相关
汇算清缴退税等各种退税的账务处理
退税后须留意查账风险
小企业会计准则汇算清缴相关账务处理
课程回顾与总结

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