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新时代新形势下的税收筹划

课程编号:28445

课程价格:¥25000/天

课程时长:2 天

课程人气:297

行业类别:行业通用     

专业类别:管理技能 

授课讲师:王珊珊

  • 课程说明
  • 讲师介绍
  • 选择同类课
【培训对象】


【培训收益】
从最新的税收环境去全新认识税收筹划,用动态视线去观察税收筹划。通过课程学习,形成税收筹划的思维逻辑,真正将税收筹划贯穿于企业的全流程全链条。同时在资本与实体并重的时代,将资本税收与实体税收,进行双重把握。在新时代的税收征管和纳税服务中,将税收筹划做到合法合规并有效执行。

一、“资本税收”命运的起点:公司类型
1. 自然人:居民纳税人与非居民纳税人的“天壤之别”
2. 个体户、个人独资企业:核定征收中的“秘密”
4. 合伙企业(有限合伙企业):股权架构中的“王牌”
5. 有限责任公司
6. 股份有限公司
7. 资本之争、税源之争:地缘税收—“税收返还”“低税率”“财政补贴”“核定征收”
二、投资资本形式决定的税收内容
1. 房地产投资:涉税“难、多、杂”
2. 非货币性资产投资:优惠空间“应享尽享”的步骤
3. 无形资产—技术入股:价值飙升的重地
4. “钱”流动中的税收风险:股东借款、资金无偿使用等税收管控
5. “双创”的商业模式与税收规则
6. 家族企业税收规划
7. 股权激励:游戏内核
8. 上市“前、中、后“的税收思维
三、经营活动的税收:隐藏在“日常活动”中的税收“高、大、上”
1. 资产“产权分配”所带来的税收效益与风险
2. 招待支出所引起的税收稽查风险
3. 发工资如何节税:新个税下的税收安排
4. 新社保新探索:“人数、基数、费率“三者较量
5. 合同签订中的税务影响
6. 虚开发票:边缘与界限
7. “公私分明”中的税收安排
8. 纳税信用:市场约束的新产物
9. 税收优惠:“陷阱”OR“馅饼”
四、税收征管:以“外人”视角进行的内部管理
1. 国地税合并影响几何
2. “异地”安排中的税收规制与效益
3. 税务检查:应对策略
4. 涉税争议中维权之路
5. “管事制”至“管数制”:质的飞跃
6. 国际税收:再也不“孤单” 

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